ST天玑上半年营收下滑亏损扩大 因内控存重大缺陷遭投资者索赔
8月27日晚间,ST天玑(300245)披露2026年半年报。报告期内,公司实现营业收入1.25亿元,同比下降15.14%;归母净利润-4755.28万元,亏损同比扩大。
ST天玑表示,竞争压力大、硬件成本大幅增加、客户侧采购调整,是公司营业收入下滑的主要原因。同时,ST天玑指出,公司正面临技术创新与迭代、市场竞争加剧、人力资源压力、宏观经济与行业政策波动、项目交付与运营等多重风险。
在半年报中,ST天玑还对“非标准审计报告”相关情况作出说明。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,其对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据相关规定,公司股票自4月29日起被实施其他风险警示。
《内部控制审计报告》指出,2025年算力集群项目二期未推进,ST天玑对算力集群项目一期营业收入、营业成本相关科目进行会计差错更正,更正了2025年度第一季度、半年度、第三季度财务报表和相关附注,其中调减营业收入7716.81万元、调减营业成本6881.42万元。2025年3月,公司预付算力集群项目二期款9120万元,截至2026年4月20日已全部收回。上述事项表明公司收入确认、预付款管理相关内部控制存在重大缺陷。
2024年及2025年,ST天玑通过预付款累计支付3320万元,构成实控人及其关联方非经营性资金占用。截至2025年12月31日,上述资金占用款已全部归还。该事项表明公司相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用,与之相关的内部控制存在重大缺陷。
ST天玑表示,公司已落实具体整改措施,消除相关事项及其造成的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
针对ST天玑存在的问题,上海古北律师事务所吴立骏律师表示,在2025年4月29日至2026年4月27日期间买入ST天玑股票,并在2026年4月27日收盘时仍持有该股票的受损投资者,或可向公司索赔。符合上述条件的投资者,可通过微信公众号“大众证券报”(特征码:18)报名登记,最终索赔条件以法院认定为准。

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